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九三学社天水市委员会 关于2017年度部门决算公开说明
时间:2019年09月24日 来源: 点击:

按照市财政局相关要求,现将我单位2017年度部门决算、“三公”经费等情况报告如下:
   一、单位基本情况
1、主要职能
1、自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,拥护九三学社章程。认真履行参政党职能,切实加强自身建设,充分发挥组织的群体功能,在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动;
    2、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系,积极参政、议政和民主监督,为市委、市政府建言献策;
    3、维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求,调动他们工作的积极性,教育会员发挥优势,做好社会服务工作,努力为三个文明建设多作贡献;
    4、注重政治质量,按组织发展路线及方针发展新会员,物色骨干会员,选拔和培养后备干部队伍;
    5、发挥会员和所联系人士海外联系广的优势,为发展天水经济尽心尽职做出新的贡献。
    二、机构设置
    九三学社天水市委员会是一级预算法人单位,本级单位一个。九三学社天水市委员会行政编制4人,实有3人;事业编制0人,实有人数0人;工勤编制1人,实有1人;离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。 
二、九三学社天水市委员会2018年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况
2018年度,收入总计为45.41万元,较2017年度决算数据减少14.52万元,下降24.23%。其中:
1.财政拨款收入45.41万元,为财政拨款资金,占收入总计的100%。较2017 年度决算数减少14.52万元,下降24.23%,主要原因是财政拨款减少,退休人员进社保,人员经费减少。
2.上级补助收入**万元,为**的收入。较2017 年度决算数增加(或减少)**万元,增长(或下降)**%,主要是**原因。
3.事业收入**万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017 年度决算数增加(或减少)**万元,增长(或下降)**%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入**万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017 年度决算数增加(或减少)**万元,增长(或下降)**%,主要是**原因。
5.用事业基金弥补收支差额**万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加(或减少)**万元,增长(或下降)**%,主要是**原因。
6.上年结转和结余**万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2017年度决算增加(或减少)**万元,增长(或下降)**%,主要是**原因。
(二)支出决算情况
2018年度,本单位支出为45.41万元,较2017年度决算数减少14.52万元,下降24.23%。其中:人员经费减少13.03万元,日常公用经费减少1.49万元。
基本支出45.41万元,占100%,较2017 年度决算数减少14.52万元,下降24.23%,主要是原因财政拨款减少,退休人员进社保,人员经费减少。。
项目支出**万元,占**%,较2017 年度决算数增加(或减少)**万元,增长(或下降)**%,主要是**原因。
//(支出较多的单位可以按照“部门决算-z01收入支出决算总表”功能分类来写)//
(三)财政拨款收入决算情况。
2018年度,本单位财政拨款收入总计,45.41万元,与上年相比减少14.52万元,下降24.23%。其中:一般公共预算财政拨款收入45.14万元,与上年相比减少14.52万元,下降24.23%;政府性基金预算财政拨款收入**万元,与上年相比增加(减少)**万元,增长(下降)**%。原因:**。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度,本单位一般公共预算财政拨款支出总计45.41万元,与上年相比减少14.52万元,下降24.23%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:财政拨款增加,人员经费增加。其中:
1.一般公共服务支出45.41万元,占100%,主要用于支付本单位人员经费及开展党派工作,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因财政拨款增加,人员经费增加。
2.公共安全支出**万元,占**%,主要用于**,完成年初预算**%,决算数大于(小于)预算数的主要原因**
3.教育支出**万元,占**%,主要用于**,完成年初预算**%,决算数大于(小于)预算数的主要原因**
4.***
5.***
//(按照本单位有支出的功能分类填写)//
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
本单位2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出45.41万元,其中: //(按照本单位有支出的功能分类填写)//
1.人员经费29.69万元,较上年减少13.03万元,主要原因是退休人员进社保,人员经费减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费15.72万元,减少1.49万元,主要原因是日常公用经费及公车改革后相关费用减少。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2018年“三公”经费支出决算说明
2018年“三公经费”预算0万元,决算0万元,完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:0。与上年同期相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;增加(减少)的主要原因:
1.因公出国(境)经费支出情况
2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:**
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2018年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆,公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)**%,变动原因为:,2018年本单位车均购置费0元。
2018年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:车改后没有产生公务用车运行费,2018年本单位车均维护费0元。
3.公务接待费用支出情况
2018年本单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:0
其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加(减少)0%,增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元,2018年本单位人均接待费0万元。
//(关于“三公”经费支出说明。各部门各单位应当对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因,并按照实物量与价值量匹配原则,细化说明“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)//
六、机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出15.72万元,比 2017年减少1.49万元,降低8.66%。主要原因是:机关运行费减少
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额0.89万元,其中:政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的0%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆,其他用车主要是……;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上
专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况
//(关于2018年度预算绩效情况的说明(如有,需另附绩效评价报告,报告模板见附件3)。绩效管理工作开展情况应当按照如下格式说明:)//
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金**万元,占一般公共预算项目支出总额的**%。共组织对***、***等**个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出**万元。其中,对***、***项目分别委托***、***等第三方机构开展绩效评价。共组织对***、***等**个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出**万元。其中,对***、***等部门整体支出分别委托***、***等第三方机构开展绩效评价。
//(项目绩效评价结果(如有),应当按照如下格式说明:)//
根据年初设定的绩效目标,**项目自评得分为**分(或优、良、中、差)。项目全年预算数为**万元,执行数为**万元,完成预算的**%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的主要问题及原因:一是……; 二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
**项目绩效自评综述:……。
//(在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。)//
十、相关专业名词解释
例如:
1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位
购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
//(公开模板仅供参考,单位应根据实际情况对内容进行增减修改,具体参照财政部2018年决算公开内容格式。)//

附件1:九三2018年度部门决算公开附表


 
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